Заполнение уточненной декларации по НДС

NDS Reklama Image
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста с уточненкой по ндс. Мы компания ООО на осно. Посредники(комиссионеры). Работаем по договору комиссии. Декларацию по ндс сдавали. В книге продаж-вознаграждение. Предоставляли журнал учета полученных и выставленных сф в налоговую. А должны были добавлять  в р.10 и 11 декларации. Сейчас хотим подать уточненки за весть 2015 г. Как правильно это сделать?. Т.е. на тит. листе. ставлю. номер корректировки-1. Далее разел 1 без изменений, раздел 3 без изменений. Как быть с разделом 8 и разделом 9 по стр. 001 (признак актуальности ранее предоставленных сведений)-надо поставить "1 "?? и раз.9 и 8 дублировать сф? или только поставить в 011 код, а остальное пустое???Далее р.10 и 11. По стр. 001 что ставить?"0" или "-"???
Помогите пожайлуста разобраться.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page